Control Interno

En el mundo actual de negocios los ambientes de reporte financiero y de tecnología informática son cada vez más complejos.  Se incrementan tanto la necesidad de depositar mayor confianza en la información producida así como los procesos de negocio relacionados que soportan. Por tal motivo, es necesario contar con controles internos (manuales y automatizados) sólidos que aseguren la corrección de la información procesada por los sistemas y los reportes que éstos producen.

Asímismo, las nuevas regulaciones en diferentes países han puesto un mayor énfasis en los controles internos de los procesos de negocios y es común que se requiera una evaluación independiente acerca del diseño y de la efectividad operativa de los mismos.

La atención al diseño, documentación y operación de los controles internos es crítica para asegurar la exactitud y oportunidad de la información utilizada tanto para los reportes financieros así como para la reducción de costos y maximización de eficiencias y la toma de decisiones de la gerencia.

¿Se encuentra usted en alguna de las siguientes situaciones?

  • Necesidad de depositar mayor confianza en la calidad de la información producida por sus sistemas de tecnología de información.
  • Necesidad de contar con asistencia en la documentación y ejecución de pruebas a los controles internos relacionados con su proceso de reporte financiero.
  • Necesidad de contar con una revisión independiente de su estructura de controles, incluyendo identificación de debilidades y posibles mejoras al diseño.
  • Su compañía utiliza información financiera producida por un tercero y usted necesita contar con la certeza de la corrección de esa información a través de una evaluación independiente.
  • En su compañía se está implantando, o se acaba de implantar, un nuevo sistema de tecnología de información y se necesita una revisión de los controles internos relacionados.
  • Su compañía está por entrar en un proceso de fusión o alguna otra transacción y necesita contar con una adecuada asesoría sobre los sistemas y los controles de las entidades involucradas.
  • Su empresa está creciendo de forma rápida lo que provoca que se pierda el control en la operación diaria. 
En PwC asesoramos a las compañías en el diseño, documentación y prueba de los controles internos de sus procesos de negocio (incluyendo controles de procesos financieros, operativos y controles relacionados con la administración de tecnología de información), no únicamente para cumplir los requerimientos regulatorios o de la casa matriz, sino para hacerlos más eficientes y que ayuden a la administración de las empresas a conseguir sus objetivos de negocio.

Nuestros servicios de asesoría en control interno incluyen:

  • Revisiones a los controles de los procesos financieros y aplicativos de operación
  • Evaluación del diseño y efectividad operativa del sistema de control interno
  • Documentación de procesos de negocio y controles internos relacionados
  • Documentación de procesos y controles de tecnología informática
  • Documentación de procesos relacionados con el ambiente de control
  • Desarrollo de políticas y procedimientos
  • Preparación para Sarbanes-Oxley, mejora de procesos y servicios de sustentabilidad.
  • Cumplimiento de otros requerimientos regulatorios relacionados con sistemas de control interno.
  • Metodología y talleres sobre como medir la efectividad de sus controles.